中国内部审计杂志社
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中国内部审计杂志 国家级期刊

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  • 学术服务:见刊时间: 1个月内
期刊名称:中国内部审计杂志
期刊级别: 国家级期刊
产品参数:
主管单位:中华人民共和国审计署
主办单位:中国内部审计学会
出版地方:北京
快捷分类:经济
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
邮发代号:80-485
创刊时间:1997
发行周期:月刊
期刊开本:A4
见刊时间:1个月内
业务类型:杂志征订
中国内部审计杂志简介

《中国内部审计》月刊,创刊于1997年,由中国内部审计协会主管的刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的刊物,也是我国面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。

《中国内部审计》坚持面向基层,服务实践,宣传内部审计成果,推动内部审计发展的办刊宗旨,尽心竭力为广大读者服务。

中国内部审计杂志栏目设置

中国内部审计杂志特色介绍(不代表本站观点)

1、《中国内部审计》文稿应资料、数据、具有创造性、科学性、实用性。应立论新颖、论据充分、数据,文责自负(严禁抄袭),文字要精炼。

2、《中国内部审计》姓名在文题下按序排列,排列应在**时确定。作者姓名、单位、详细地址及邮政编码务必写清楚,多作者稿署名时须征得其他作者同意,排好先后次序,接录稿通知后不再改动。

3、《中国内部审计》文章要求在2000-2400字符,格式一般要包括:题目、作者及单位、邮编、内容摘要、关键词、正文、参考文献等。文章标题字符要求在20字以内。

4、文章中的图表应具有典型性,尽量少而精,表格使用三线表;图要使用黑线图,绘出的线条要光滑、流畅、粗细均匀;计量单位请以近期国务院颁布的《中华人民共和国法定计量单位》为准,不得采用非法定计量单位。

5、为缩短刊出周期和减少错误,来稿一律使用word格式,并请详细注明本人详细联系方式。

6、编辑部对来稿有删修权,不同意删修的稿件请在来稿中声明。我刊同时被国内多家学术期刊数据库收录,不同意收录的稿件,请在来稿中声明。

中国内部审计杂志数据统计
年度被引次数报告

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

本刊文章发表的年份

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

在2008年的被引次数

2 7 60 33 5 0 0 1 0 5

被本刊自己引用的次数

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.0168 0.0756 0.5798 0.8571 0.8992 0.8992 0.8992 0.9076 0.9076 0.9496

本刊文章发表的年份

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

在2009年的被引次数

7 11 9 62 29 6 5 0 2 0

被本刊自己引用的次数

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.0461 0.1184 0.1776 0.5855 0.7763 0.8158 0.8487 0.8487 0.8618 0.8618

本刊文章发表的年份

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

在2010年的被引次数

16 43 28 29 72 33 10 6 5 5

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.0637 0.2351 0.3466 0.4622 0.749 0.8805 0.9203 0.9442 0.9641 0.9841

本刊文章发表的年份

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

在2011年的被引次数

31 57 28 23 14 61 31 10 10 2

被本刊自己引用的次数

2 6 0 0 0 2 1 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.1144 0.3247 0.428 0.5129 0.5646 0.7897 0.9041 0.941 0.9779 0.9852

本刊文章发表的年份

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

在2012年的被引次数

32 93 71 32 19 23 51 23 9 9

被本刊自己引用的次数

2 5 0 0 0 1 0 1 0 0

被引次数的累积百分比

0.084 0.3281 0.5144 0.5984 0.6483 0.7087 0.8425 0.9029 0.9265 0.9501

本刊文章发表的年份

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

在2013年的被引次数

39 114 135 50 30 25 20 41 18 6

被本刊自己引用的次数

6 13 1 1 2 1 1 0 1 0

被引次数的累积百分比

0.0777 0.3048 0.5737 0.6733 0.7331 0.7829 0.8227 0.9044 0.9402 0.9522

本刊文章发表的年份

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

在2014年的被引次数

47 138 128 129 47 45 16 24 31 27

被本刊自己引用的次数

3 22 19 13 3 2 1 2 1 2

被引次数的累积百分比

0.0723 0.2846 0.4815 0.68 0.7523 0.8215 0.8462 0.8831 0.9308 0.9723

本刊文章发表的年份

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

在2015年的被引次数

39 160 111 87 69 50 20 8 23 31

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.0617 0.3149 0.4905 0.6282 0.7373 0.8165 0.8481 0.8608 0.8972 0.9462

本刊文章发表的年份

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

在2016年的被引次数

50 234 176 117 100 73 46 16 11 9

被本刊自己引用的次数

2 16 12 6 4 5 4 0 1 1

被引次数的累积百分比

0.0564 0.3205 0.5192 0.6512 0.7641 0.8465 0.8984 0.9165 0.9289 0.9391

本刊文章发表的年份

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

在2017年的被引次数

61 172 189 167 85 71 56 27 15 11

被本刊自己引用的次数

0 15 31 11 7 3 2 2 1 1

被引次数的累积百分比

0.0673 0.2569 0.4653 0.6494 0.7431 0.8214 0.8831 0.9129 0.9294 0.9416

本刊文章发表的年份

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

在2018年的被引次数

43 204 199 198 143 70 43 39 20 17

被本刊自己引用的次数

1 20 8 11 3 4 2 5 2 1

被引次数的累积百分比

0.0423 0.2429 0.4385 0.6332 0.7738 0.8427 0.885 0.9233 0.943 0.9597

主要参考文献期刊分析

被引次数

影响因子
*指该期刊近两年文献的平均 被引用率,即该期刊前两年论文在评价当年每篇论文被引用的平均次数

期刊发文分析报告
主要发文学者分析
学者姓名 发文量 主要研究主题
郭旭 91 心内部审计;内部审计工作;审计处;董事长;内审
肖竞 51 心葡萄酒;进口葡萄酒;黄酒;洋酒;酒业
李三喜 31 心审计部;内部控制;建设项目审计;内部审计实务;企业内部控制
张晓瑜 29 心董事长;内部审计;党委书记;内部审计工作;党组成员
张庆龙 24 心内部审计;内部控制;财务共享服务中心;政府部门;财务
张玮莹 22 心内部审计;内部审计师协会;内部审计人员;党组书记;内部审计工作
周树大 17 心审计;投资审计;上市公司;债务重组;交易双方
王朔 15 心内部审计工作;审计处;审计;内部审计;保驾护航
王兵 13 心内部审计;审计质量;毛泽东;审计收费;盈余质量
曾繁荣 13 心ESG;风险管理;企业风险管理框架;社会;普惠金融
主要发文机构分析
机构名称 发文量 主要研究主题
中国人民银行 221 审计;银行;内部审计;央行;人民银行
中国内部审计协会 187 审计;内部审计;IIA;审计工作;审计师
中华人民共和国审计署 155 审计;企业;内部审计;审计工作;内部控制
《中国内部审计》编辑部 138 审计;内部审计;审计工作;董事;董事长
中国建设银行 96 审计;银行;商业银行;内部审计;内部控制
南京审计大学 91 审计;内部审计;企业;实务;舞弊
中国石油化工集团公司 80 审计;内部审计;企业;审计工作;会计
中国石油天然气集团公司 79 审计;内部审计;企业;油田;大庆油田
中国石油 53 审计;内部审计;企业;审计质量;内部控制
中国农业银行 52 审计;银行;商业银行;内部审计;农业
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中国内部审计杂志成交记录
  • 下单时间 购买会员 拍下价格 数量 规格
  • 2020-01-07 09:08:01 186222*** ¥ 410.00 1 中国内部审计
  • 2019-10-15 20:28:40 138027*** ¥ 410.00 1 中国内部审计
  • 2019-05-27 09:32:51 186222*** ¥ 410.00 1 中国内部审计
  • 2018-06-21 15:47:28 159262*** ¥ 310.00 1 中国内部审计
  • 2018-05-08 15:41:36 189707*** ¥ 310.00 1 中国内部审计
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更多评论>> 网友评论(不代表本站观点)
来自chengka**中国内部审计的评论:

这杂志审稿很快,第一次投的时候,一个礼拜就给退回来了说不太适合投这里,然后补加数据再投,一个礼拜退休,然后修改录用,见刊时间也很快,还包邮寄来了杂志,良心期刊啊!

2020-03-10 15:37:13
来自liaoqin**中国内部审计的评论:

不错的期刊,而且该期刊应该是国内算比较好的期刊了吧。编辑部和审稿专家修改非常认真,反馈意见中肯,特别是编辑部的工作人员,修过的每一处地方都征求作者的意见,对作者非常尊重,表现出良好的工作态度和人格素养,值得赞扬。

2019-07-05 18:01:03
来自fangmen**中国内部审计的评论:

一星期之内返回意见修改,审稿意见只有两条,小修,五天后修改好返回编辑部,两星期后编辑部通知按照要求修改文献格式,实际上是1个月就给了录用通知了,好评!

2019-05-24 09:19:50
来自hanjifu**中国内部审计的评论:

非常nice,态度必须赞一个。文章的要求是越来越高,对理论深度要求不一般。“送审中”--我的理解是编辑初审; “审稿中”--外审; “评审中”--外审返回,很快会退修或退稿; “重大修改后再审”--退修,肯定要复审; “已修回”--再送外审(复审); “修改后终审”--复审意见选的结论是修改后录用或修改后终审; 以上是个人**中的理解,可能有不对的地方,希望对同投本刊的有些帮助。

2019-04-04 16:35:21
来自xieweif**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志在内部审计类期刊中是比较好的了,审稿人很犀利,看问题也很专业的,编辑态度很好,处理问题速度很快,网上会有文章的审稿进度,一个月就会有结果,期刊不错。

2019-01-28 15:25:01
来自miwenji**中国内部审计的评论:

审稿速度很快,不过刊出时间就要长点了,之前有发过也有拒过,现在审稿专家很快就给回复了,这样让自己比较好决定。政策非常好,编辑也很辛苦。希望朋友们**顺利,碰到不拖沓的审稿人。

2018-12-26 21:07:57
来自dulingl**中国内部审计的评论:

邮箱**,省级刊物,要求并不高,建议经常打电话和编辑部沟通,询问是否录用,何时刊出,写信询问后收到编辑的短信说我预留的邮箱拒信,让我换一个邮箱,告知之后收到修改意见,花了约10天左右终于得到录用通知,着实不容易。

2018-12-08 10:07:23
来自luyunfw**中国内部审计的评论:

下午投的,第二天早上收稿后就直接送外审了,两个外审专家各用一个礼拜时间,刚好半个月通知修改,修改了一个礼拜,再次外审又一个礼拜,刚好1个月通知录用,够快!

2018-11-07 10:59:44
来自wangxin**中国内部审计的评论:

审稿很快,就是没有什么审稿意见,基本上就是一句话!如果能给定具体的审稿意见就好了,那样对**人也会有所帮助.编辑老师态度也很好,电话咨询的时候比较有耐心的。

2018-10-10 10:52:41
来自zhangfa**中国内部审计的评论:

《中国内部审计杂志》算是审计类较好的期刊了,本人在其上面发表过,有些心得:文章要有些创新的东西,内容要充实一点,格式什么的**前一定要注意,参考文献最好引用几篇个期刊的,关于审稿周期的话一般一个月出结果。

2018-09-03 09:55:56
来自yuanlij**中国内部审计的评论:

审稿过程中由于其中一位审稿人一直没有返回结果,然后编辑就帮忙与审稿人沟通,从这个过程可以看出编辑是非常负责任的;感谢两位审稿人认真负责的审稿意见,祝越办越好!

2018-09-03 09:36:06
来自zhangji**中国内部审计的评论:

编辑很有耐心,我也很有耐心!效率蛮高的,编辑部的老师态度挺好的,还跟我解释为什么会稍微晚些时候刊出。态度好有责任心,真的很不错!

2018-07-27 17:26:30
来自ddmm779**中国内部审计的评论:

从**到录用大概一个月时间。论文有创新点的话很容易被接收,按照专家的修改意见修改后基本都能录用。国内算是很不错的期刊!编辑很负责任!每篇文章至少校稿三次!尤其编辑老师,真的很好!

2018-02-05 17:18:56
来自jughvgv**中国内部审计的评论:

审稿专家认真负责,审稿速度快,提出的意见很有专业水平。本身中国内部审计杂志质量就好,专家和编辑态度都很好,一个有专业水准的杂志。有机会还会再来**,值得推荐。

2018-01-29 16:20:39
来自vbnl888**中国内部审计的评论:

审稿速度很快,审稿老师有由一批老教授组成的审稿专家,非常棒,给出的意见也很独到,逐条修改即可。也可驳回,审稿到录用35天左右,喜欢该杂志的可以试着投一下。

2018-01-10 17:14:00
来自geggf_l**中国内部审计的评论:

中国内部审计该刊物评审比较正规,评审速度比较快,要求比较严格,文章的质量很好, 编辑部的老师与审稿专家都很负责任, 唯一美中不足的地方是审稿和发稿周期有时有点长。

2018-01-03 18:05:22
来自tyds945**中国内部审计的评论:

有点新意的,论据充分的,接收的可能性还是蛮大的。**后半个月就退修了,表明创新性有,需要补充数据,修改后再投。差不多一星期再因为版面格式等问题小修了下,再发过去,10天左右就接收了。速度还算可以~~

2017-12-19 10:51:08
来自shieuya**中国内部审计的评论:

投了一篇关于实务的文章,中国内部审计杂志编辑部的老师都很耐心负责,我感觉很不错。审稿人的建议也很专业,比较中肯,有参考价值。期刊很不错,值得推荐大家**。

2017-11-27 16:57:51
来自reyet13**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志审稿速度挺快的,外审时间20天就返回了,让退修等了两天就通知修改,之后一周左右改完上传即录用,编辑效率很高,赞一个!很好的杂志。

2017-11-23 18:09:28
来自cdvfgn_**中国内部审计的评论:

这个刊物的审稿速度奇快,从主任一审、专家一审、主任二审、主任三审到主编定稿,就用了三天时间。也许是因为审稿速度太快所以觉得出刊时间长,但是前后真的就刚好一个月。很快!

2017-10-23 11:42:00
来自vihujie**中国内部审计的评论:

本来担心这个杂志不够好,收到以后发现非常满意,印刷和纸质都很好,而且字体比较大,看起来眼睛舒服。书中没有插图,正是我想要的。期待闲暇时阅读的享受感。

2017-10-15 11:37:00
来自csvfdbg**中国内部审计的评论:

这杂志还是可以的,内容相对来说剖析得不错,作为了解咨询的一个通道,还不错,非常不错的一本审计类杂志,里面的内容非常到位,杂志社的快递配送非常及时,不错,好评。发货很准时,核查正确,没有出现掉刊漏刊现象

2017-09-29 16:16:48
来自qoiwksa**中国内部审计的评论:

已经是这里的老客户了,非常喜欢在这里订杂志,卖家服务态度很好,发货也很及时,杂志每次的包装都很结实,是正品杂志,推荐订阅。

2017-09-12 16:06:11
来自cdvfbgf**中国内部审计的评论:

性价比很高,价格真是低,杂志的内容真的是句句经典,质量也出奇的好,这个商品很不错,读起来很好,不负于他无障碍之名,我很喜欢,下次要是要买还来这里,很满意!推荐!

2017-09-01 15:06:55
来自yiuriwo**中国内部审计的评论:

这本书给你满分不怕你骄傲,超级大,没有一处折损,有点跨行,难懂,但细琢磨确实是本营养丰富的好书。但它却实实在在的是正版,质量很好的,值得购买,支持杂志之家

2017-08-16 14:43:02
来自lopeoid**中国内部审计的评论:

我也是经人推荐买的这本书,很期待。当然也很好看。书的内容丰富,书的质量很好,是很实在的一本书,很有借鉴意义!

2017-08-16 11:36:26
来自cfsbhfg**中国内部审计的评论:

大学时忘了在哪买过了,那是便宜的盗版,纸质印刷都不咋地。这个是正版,书后面还有防伪的。内容举例很生动形象很便于理解,理论和术语侧面还有摘录解释便于查看。是我们借鉴者跟博士毕业几年后重拾的良友。值得推荐!

2017-08-11 16:43:41
来自yiorpoi**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志收到的时候包装完整,杂志边边角角都包裹的不错,没有磕碰窝角,印刷精美,很好。

2017-07-14 10:30:33
来自kioedal**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志让我收益匪浅,挺通俗易懂的。挺值得购买和品读的杂志,第一次在杂志之家订杂志,总体来说杂志纸质很好、没有破损。好评!!

2017-07-13 16:21:55
来自huosiaa**中国内部审计的评论:

总体感觉,只要文章内容创新,还是不难中的。编辑部的老师是非常负责任的,对文章的校对非常细致,对问题点分析都很详细。审稿人意见切实中肯,有实用价值,对文章提升有很大帮助!

2017-06-13 09:46:51
来自fofnsmz**中国内部审计的评论:

2月底**,刚刚收到接受信。中间经历了两轮修改,第一轮是审稿人对文章内容的要求,意见很中肯。第二次是编辑对格式的要求,校稿非常的细致。感觉审稿人和编辑还是很认真负责的,态度也很友好。推荐**

2017-05-02 15:59:57
来自wuazicm**中国内部审计的评论:

该期刊的编辑老师说话特别有意思,也很和蔼,而且给出很多中肯的建议。我感觉编辑是真心为了作者着想的,挺满意的。审稿专家也提出不少意见,有些中肯的意见已经为我下一步的研究提供了很多思路。非常感谢

2017-03-15 11:49:42
来自vivsucn**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志的审稿速度很快,一般不到4个月肯定有结果。而且编辑很负责,需要修改的地方都给你一一标出,非常仔细。外审老师提出的意见也很中肯,对文章的修改有很大帮助!该期刊质量很不错!推荐**

2017-01-24 09:39:17
  • ixbfgui**: 审稿老师给的意见很是中肯,有建设性。最终通过终审被收录。
    2017-02-27 11:31:29
  • ixbfgui**: 审稿老师给的意见很是中肯,有建设性。最终通过终审被收录。
    2017-02-27 11:31:29
来自bnruin_**中国内部审计的评论:

总的来说中国内部审计杂志还是不错的,在同类期刊中还是比较权威的了,期刊质量较高。期刊的审稿速度还是比较快,平均3个月左右,感觉文章有创新,语言严谨,文章条理清晰还是比较容易收的,毕竟是高质量的论文,档次和深度上还是要加强一些。

2016-11-30 11:08:34
  • hfgyui_**: 审稿速度也非常快!外审专家意见中肯,非常有价值。
    2017-01-08 14:34:03
来自butuni_**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志的审稿人和编辑老师都很专业,特别认真负责,每次修改都10多条以上,最终认真回复达到了要求被期刊收录了。个人感觉要是有创意,内容丰富,应该就没有问题。推荐大家**

2016-08-16 17:02:16
  • jhdnin_**: 我想论文外审这么高效应该和编辑老师认真的工作态度是分不开的。
    2016-10-26 11:46:25
  • yeainii**: 是非常不错的期刊,审稿非常快,审稿流程也很专业。
    2016-09-19 09:47:47
  • hyhyaa_**: 期刊很细致,不容点点的差错,非常敬业。希望对大家有用,以求共勉!
    2016-08-23 11:21:50
来自shiguo**中国内部审计的评论:

7月13日投的,昨天收到的录用通知,暂时还没收到修改意见,总的来说速度还可以,就是压缩版面的时候甚感痛苦。中国内部审计还算比较快,中间打过几次电话询问,编辑部态度很好。

2015-09-15 10:23:50
来自yinglin**中国内部审计的评论:

中国内部审计杂志审稿速度还算可以,投了三篇,中了两篇。一篇从**到录用用时1个月,第二篇2个月。见刊就很慢了,第一篇都是4月份才见刊,第三篇速度超快,第三天就回复拒稿,这样不浪费时间,挺好的,虽然被拒了很郁闷。

2015-06-02 10:49:39
  • nijiaus**: 编辑态度也很好。中国内部审计杂志很正规,希望越办越好
    2016-11-02 15:40:07
来自wwoao**中国内部审计的评论:

总的来讲,中国内部审计杂志审稿时间比较长,本人作品的评审持续了十个月,不过主编很友好,总会给你机会修改,而且修改不会限时。不管别人说这期刊怎么不好,毕竟是我的第一篇,而且影响因子已经高于毕业要求,我很满足。希望为以后的研究开个好头。

2015-02-05 08:50:53
  • miana_h**: 整流程非常正规,要求也挺高的。推荐**
    2016-09-22 17:24:02
来自lwwe**中国内部审计的评论:

审稿15个月后直接被拒,而且很蹊跷。从审稿将近一年的时候就几乎几周一个电话催,说是两个审稿人,有一个一直没回来,那回来的那个审稿意见一直没见着,但觉得肯定是不错,否则就应该直接拒了。

2015-01-30 16:16:32
来自mei02**中国内部审计的评论:

我投的时候是两个审稿人,6周左右收到了审稿人给的意见,很一针见血,指出了我和老板在**之前就认为可能存在的问题。在按照要求修改意见之后,四天内编辑给出的接收意见。个人觉得**要求比较高。

2014-12-31 15:44:34
  • liooina**: 审稿人是业内非常专业的,看的很仔细,提了两条比较中肯的意见,确实对论文的提高有些帮助。
    2016-12-13 11:22:01
来自wmnb**中国内部审计的评论:

这个期刊的审稿速度确实很快,我一共投了两篇,其中一篇1个月内就编辑加工了,另一篇7天就被拒稿了,而且很奇怪的是这两篇都是没有一条审稿意见。其中被接收的那一篇编辑加工了大半年,一直都不敢催稿,后来试着催了一下,才给了录用通知,但是状态还是编辑加工。后来看了下该刊的往期的文章,基本都是一年前左右的文章。因此,大概可以判断这个期刊积攒的文章貌似较多,刊出的速度上不去。

2014-12-11 09:54:31
来自mas0**中国内部审计的评论:

审稿速度稍慢,两个月后我就打电话询问编辑部,原来是拖在了第二个审稿专家,编辑比较负责,帮我约其他专家,辗转到了第四个才算是给了完整的修稿通知,我改好发给编辑部,第二天就通知录用了,哈哈~这个速度还是相当给力的。祝期刊越办越好。

2014-11-07 09:49:52
来自ariana**中国内部审计的评论:

9月下旬提交,10月26号返回意见(收到编辑部邮件),第2次修改,现在到终审了,不知道终审要多少,结果还不知道...

2014-10-31 16:00:59

中国内部审计评论

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